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平安是福
于2019-08-05 15:28 發(fā)布 ??1220次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-08-05 15:30
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
平安是福 追問
2019-08-05 15:41
是要先體現(xiàn)主營業(yè)務收入嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 對嗎?
張艷老師 解答
2019-08-05 15:46
是的,是這樣理解的。
2019-08-05 16:40
開票前的核算成本再結轉分錄是先做借:工程結算 貸:工程施工 再做借:主營業(yè)務成本 貸:工程結算 開票后的借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅(銷項稅額) 對嗎?
2019-08-05 17:00
不對的,這個分錄 借:工程結算 貸:工程施工 是最后要做的。抱歉,老師上面的分錄有誤,應該是借:應收賬款貸:工程結算應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2019-08-05 17:01
給您上傳一個完整的分錄1.收到預收款時:借:銀行存款貸:預收賬款2 .已發(fā)生的工程成本:借:工程施工——合同成本貸:原材料、應付職工薪酬等3.結算金額的賬務處理:借:應收賬款預收賬款貸:工程結算應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)4.實際收到工程款的賬務處理:借:銀行存款貸:應收賬款5.按完工百分比法確認收入、結轉成本:借:主營業(yè)務成本工程施工——合同毛利(通常在借方)貸:主營業(yè)務收入6.將工程結算與工程施工對沖:借:工程結算貸:工程施工——合同成本——合同毛利---在這里進行對沖的
2019-08-05 17:11
像我們7月份開出專票未收到款的情況下做到上面完整分錄中的第三條就可以了,8月份收到開票的工程款后再做后三步的分錄對嗎?
2019-08-05 20:42
是的,這次理解是正確的。抱歉,回復晚了。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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