
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅280貸:管理費(fèi)用,計(jì)提了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,也需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎:
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒(méi)有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個(gè)分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅和未交增值稅要怎么做分錄啊
答: 你好,增值稅科目,一級(jí)應(yīng)交稅費(fèi),二級(jí)應(yīng)交增值稅,未交增值稅等科目

