
老師,取得發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,認(rèn)證發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的分錄,月末進(jìn)項(xiàng)稅留抵的分錄怎么寫的啊,除了這些還有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的分錄了嗎
答: 你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
老師你好次月紅沖上月發(fā)票,上月已抵扣的銷項(xiàng)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,上月已經(jīng)抵扣的銷項(xiàng)稅額分錄不需要做調(diào)整的 只需要次月做銷售負(fù)數(shù)分錄就是了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個(gè)月銷項(xiàng)稅5880,沒有進(jìn)項(xiàng)票,用的以前留底抵扣的,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
答: 如果有增值稅的話,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅,如果沒有增值稅就不用做賬
老師,在嗎?我想請(qǐng)教一下,我沒有銷項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)票我可以抵扣嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
企業(yè)本該繳納銷項(xiàng)稅,但是之前有進(jìn)項(xiàng)暫未抵扣,若不交銷項(xiàng),直接抵扣進(jìn)項(xiàng)可以嗎,如何做做會(huì)計(jì)分錄呢
按簡易辦法征收的銷項(xiàng)稅 是不是不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣?這部分銷項(xiàng) 賬務(wù)應(yīng)該如何處理會(huì)計(jì)分錄。

