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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-06 20:09

形成月末留抵稅額的情形,是不需要做會計分錄的。

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你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-08-20 14:54:57
你好! 結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費…未交增值稅(借方)
2019-10-02 11:42:07
形成月末留抵稅額的情形,是不需要做會計分錄的。
2019-08-06 20:09:01
可以年末結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)會一直有余額
2019-05-22 09:01:20
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交費費-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12
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