老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們是商城平臺(tái),也就是收管理費(fèi)的代收代付款。收款通過(guò)財(cái)付通收微信款帳務(wù)處理這樣借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付款時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)其他應(yīng)付款該怎么掛明細(xì)帳呢?收和付不是同一單位 謝謝
健康平安
于2019-08-07 14:18 發(fā)布 ??1575次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-07 14:20
你好 你收到款做借銀行存款貸其他應(yīng)付款 然后付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 中間產(chǎn)生的管理費(fèi) 你做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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您好,你的上面的做法是對(duì)的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。
另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開(kāi)給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開(kāi)的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

同學(xué),收入的確認(rèn)方式應(yīng)當(dāng)按進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn),開(kāi)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 工程結(jié)算,員工墊付可以這么操作
2020-04-20 17:56:13

你好,是公允價(jià)值,也就是9
2019-09-24 16:48:48

你好 你收到款做借銀行存款貸其他應(yīng)付款 然后付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 中間產(chǎn)生的管理費(fèi) 你做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-08-07 14:20:33

兩個(gè)科目對(duì)沖可以的,
2019-07-30 22:19:25
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