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朝歌晚酒
于2019-08-07 18:44 發(fā)布 ??1057次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-07 18:46
結轉增值稅借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅108524-16243貸應交稅費-未交增值稅計提加計扣除借應交稅費-增值稅加計扣除1624.3貸其他收益借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-增值稅加計扣除銀存
朝歌晚酒 追問
2019-08-07 18:50
我看的我們這邊之前會計做的結轉未交是增值稅,借,未交增值稅,貸,銷項稅,,借,進項稅,轉出多交增值稅,貸,減免稅額,那他這個也屬于計提嗎?我總感覺不對,繳納時候,他直接做了借,未交增值稅,貸,銀行存款,這步我感覺未交不是更多了嗎。
郭老師 解答
2019-08-07 18:52
進項,銷項分別結轉到轉出未交增值稅轉出未交增值稅再結轉到未交增值稅交稅的時候加計扣除抵扣未交增值稅
2019-08-07 18:56
我是想知道我們公司做的這個是什么意思呢
2019-08-07 18:59
我的表是這樣的。那請問像是月末還要結轉嗎?還是你說的這步其實已經(jīng)結轉了。主要是我們的應交稅金里面他們做賬根本沒有未交轉出這個,我都不知道他們怎么做的。
2019-08-07 19:07
你單位第一個分錄做錯了,正確的借轉出未交增值稅第二個把轉出多交增值稅改轉出未交增值稅,進項放貸方完全看不出什么意思,做錯了,進項只會越來越大
2019-08-07 19:12
那他做的這話分錄是說結轉未交增值稅,就如我拍的這個,我覺得應該不會錯吧,畢竟下到記賬會計,上到財務總監(jiān),我都沒看見他有轉出之類的,主要是我們是物業(yè)公司,一般納稅人,這個銷項稅都是普票上的,跟這個應該沒關系的。我確實不理解他做的這步。
2019-08-07 19:13
分錄截圖看下,這里看不出來
2019-08-07 19:31
只有明天才能截圖給你看了。但是基本就是我剛之前說的那樣。
2019-08-07 19:33
還有加計扣除的這筆我們是放在借,應交稅費減免稅額,貸,營業(yè)外收入,可以嗎
2019-08-07 19:51
免強可以,但是不符合準則要求
2019-08-07 20:17
請問這個加計扣除的借貸方科如果放的不同,對報表有影響,還是哪塊有影響
2019-08-07 20:43
影響你的資產(chǎn)負債表應交稅費和利潤表利潤
2019-08-08 07:57
老師你看下,他們做的這種
2019-08-08 07:58
所以我不能理解
2019-08-08 08:02
這這分錄不對的,
2019-08-08 08:03
我在賬里面只看見有這個,都沒有看見有計提的,所以我也納悶
2019-08-08 08:04
我這邊都沒有轉出未交增值稅,所以比較奇怪
2019-08-08 08:05
自己增加一個三級科目就可以
2019-08-08 08:32
我現(xiàn)在的應交是這樣的,進項沒有這么多,有兩筆已交,還有銷項比我算的多0.67.實際是108512.45,老師麻煩編寫分錄
2019-08-08 08:35
紅沖了,按我上面的思路做
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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