
老師,你好,我想問(wèn)下,老板要求做內(nèi)外帳,之前沒(méi)有分內(nèi)外帳的,如果我這個(gè)月分的話,對(duì)公帳戶(hù)我是全部記錄都做進(jìn)去了,但是用法人的名字開(kāi)的私人帳戶(hù)也是用于公司交易收付款,這個(gè)法人名字開(kāi)的銀行帳戶(hù)上的記錄要怎么入帳啊
答: 你好 要把所有稅務(wù)賬上沒(méi)體現(xiàn)的補(bǔ)做到內(nèi)部賬務(wù)里面去
如果用對(duì)公帳戶(hù)銀行付款的沒(méi)有發(fā)票外帳怎么處理?
答: 您好!外帳可以先用收據(jù)做。匯算清繳再調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外帳中有很多的預(yù)收帳款,有的已經(jīng)掛了很久了,都是沒(méi)有開(kāi)票,但收了款,還有些是個(gè)人帳戶(hù)支付的,這個(gè)怎么處理會(huì)比較好呢?
答: 全部做無(wú)票銷(xiāo)售處理


愛(ài)笑的眼睛岑鞏 追問(wèn)
2019-08-08 11:26
meizi老師 解答
2019-08-08 11:33
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2019-08-08 11:41
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2019-08-08 11:46