亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-08-08 11:57

你好,把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款

慧慧 追問

2019-08-08 12:02

不走以前年度損益調(diào)整嗎?

暖暖老師 解答

2019-08-08 12:23

跨年度了要用以前年度

慧慧 追問

2019-08-08 12:27

怎么做分錄,我做的怎么感覺不對?

暖暖老師 解答

2019-08-08 12:36

借其他收賬款貸以前年度損益調(diào)整

慧慧 追問

2019-08-08 12:50

就做這一個(gè)分錄嗎?

慧慧 追問

2019-08-08 12:52

以前年度損益調(diào)整不平呀

暖暖老師 解答

2019-08-08 13:26

再把以前年度轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配例如

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-12-20 16:06:20
借管理費(fèi)用法律服務(wù)費(fèi)貸銀行存款嗎
2019-01-10 20:09:56
你好 你直接做 紅沖一筆錯(cuò)誤的 : 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 在按實(shí)際做一筆 借管理費(fèi)用貸銀行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,這樣做是對的,退費(fèi)時(shí)管理費(fèi)用放在借方,用紅字表示
2020-03-30 14:52:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...