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阿毛????
于2019-08-09 10:32 發(fā)布 ??2151次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-09 10:34
你好 一般納稅人的話是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
阿毛???? 追問
2019-08-09 10:49
賬面沒有設(shè)未交稅金。進(jìn)銷,是全部轉(zhuǎn)到了已交稅金。這樣的話,是不是就不用轉(zhuǎn)了?
meizi老師 解答
2019-08-09 10:56
你好 一般是在未交增值稅里去繳納的 你要設(shè)置一個這個二級科目的
2019-08-09 11:12
以前的會計沒有設(shè)置。那么我五月設(shè)置開始使用可以嗎
2019-08-09 11:18
你好 可以的 你或者可以年初建賬的時候在來一起設(shè)置也行 。你現(xiàn)在就沿用之前的 避免到時有差異 你年末好好整理下你的科目
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已交稅金期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 那如果無需交稅呢?
已交稅金月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 是的 需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問,月底時,已交稅金是否要結(jié)轉(zhuǎn)?如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 賬面沒有設(shè)未交稅金。進(jìn)銷,是全部轉(zhuǎn)到了已交稅金。這樣的話,是不是就不用轉(zhuǎn)了?
去年12月有已交稅金借方有余額,現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
討論
有已交稅金留抵 月末分錄怎么做需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
本月繳納的已交稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)
本月繳納的已交稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)或者需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
去年12月有已交稅金借方有余額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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阿毛???? 追問
2019-08-09 10:49
meizi老師 解答
2019-08-09 10:56
阿毛???? 追問
2019-08-09 11:12
meizi老師 解答
2019-08-09 11:18