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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-09 10:34

你好 一般納稅人的話是需要結(jié)轉(zhuǎn)的  借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金

阿毛???? 追問

2019-08-09 10:49

賬面沒有設(shè)未交稅金。進(jìn)銷,是全部轉(zhuǎn)到了已交稅金。這樣的話,是不是就不用轉(zhuǎn)了?

meizi老師 解答

2019-08-09 10:56

你好 一般是在未交增值稅里去繳納的 你要設(shè)置一個這個二級科目的

阿毛???? 追問

2019-08-09 11:12

以前的會計沒有設(shè)置。那么我五月設(shè)置開始使用可以嗎

meizi老師 解答

2019-08-09 11:18

你好 可以的  你或者可以年初建賬的時候在來一起設(shè)置也行 。你現(xiàn)在就沿用之前的 避免到時有差異 你年末好好整理下你的科目

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相關(guān)問題討論
那如果無需交稅呢?
2019-06-26 14:30:22
你好 是的 需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:11:16
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一已交稅金 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-05 11:34:41
賬面沒有設(shè)未交稅金。進(jìn)銷,是全部轉(zhuǎn)到了已交稅金。這樣的話,是不是就不用轉(zhuǎn)了?
2019-08-09 10:49:45
你好,老師,我把進(jìn)項,銷項及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的,都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,,現(xiàn)在未交增值稅余額是147311.21,而全年累計的已交增值稅是124820.48,147311.21-124820.48剛好等于我12月份和應(yīng)交的增值稅的,
2017-01-07 14:14:18
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