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于2019-08-09 19:54 發(fā)布 ??1129次瀏覽
明燁老師
職稱: 注冊會計師
2019-08-09 19:56
學員您好:您的做法可行,收到時進其他應付款,退還后沖減其他應付款。先掛往來是很合理的做法,沒有問題滿意麻煩5星評價,謝謝!
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老師,應收預收,應付預付,其他應收其他應付款,這六個科目哪些可以合成一塊
答: 你好,應收,預收,其他應收,這3個可以一起。剩下的3個可以一起
請問企業(yè)法人有往來賬做其他應付款后,有公司貨款發(fā)生應收款,這種情況是否要分2個科目還是合在一個科目里核算?
答: 是的,需要合并掛一個就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收款,應付款,其他應付款,預付款這幾個科目,年底要轉平么
答: 沒有這個規(guī)定,有余額是很正常的
我們公司收到了一筆款,但不是我們的應收款,完了又退給人家,這個進的話進哪個科目?是其他應付款還是?老師,還有別的做法嗎
討論
我們公司收到一筆錢,但不是我們的應收款,完了又退給人家,這個進的話是哪個科目呢,是其他應付款還是啥
老師,法人有其他應付款也有應收帳款,是記到一個科目還是兩個科目都記?
在其他應付款科目下掛賬的應付工資,需要重分類嗎?
其他應付款法人掛賬很多怎么處理?其他科目都是平的
明燁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 1612 個
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