老師好:抵扣購買稅控系統(tǒng)的金額時,做這筆分錄: 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。那是不是“應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(減免稅款)”這個科目就一直有余額480元啊?
小麗右耳
于2019-08-10 22:16 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-08-10 22:18
一、月末或年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))480
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)480
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借:管理費(fèi)用 800
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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800
貸:管理費(fèi)用 800
2017-07-26 23:12:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2017-04-11 10:22:21

你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40

您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01

你好,你想問的問題具體是?
2019-12-27 09:35:38
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