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doesn't matter
于2019-08-12 13:33 發(fā)布 ??2146次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2019-08-12 13:36
同學(xué)先確認這個是你們購貨還是什么?如果是內(nèi)賬借:原材料(庫存商品)貸:應(yīng)付賬款 就可以了同學(xué)。
doesn't matter 追問
2019-08-12 13:37
是內(nèi)賬,支付加工費
2019-08-12 13:38
加工費需要用到委托加工物資科目嗎?
何江何老師 解答
2019-08-12 13:42
同學(xué)是的,這個是支付加工費你放委托加工里,以后你可以直接轉(zhuǎn)為庫存商品,同學(xué)。
2019-08-12 13:43
借庫存商品貸銀行存款嗎?
2019-08-12 13:46
是的同學(xué)可以的,沒錯
可以計入制造費用嗎?
2019-08-12 13:47
也可以的,這個看你的核算方式
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我想問一下。對賬單上邊,結(jié)息是怎么做會計分錄的
答: 借銀存借財務(wù)費用負數(shù)
你好,對賬單上結(jié)息怎么做會計分錄?
答: 借:銀行存款 正數(shù) 借:財務(wù)費用——利息收入 負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個對賬單的會計分錄 麻煩老師幫忙看看
答: 那么老師,其他的分錄呢?
銀行對賬單借支的會計分錄
討論
銀行對賬單的項目是扣稅,會計分錄應(yīng)該怎么寫
銀行對賬單中寫著返款(匯錯)怎么寫會計分錄
A事業(yè)單位2019年財政授權(quán)支付預(yù)算指標數(shù)100 000元,當(dāng)年已下達用款額度90 000元,實際支付80 000元。編制相關(guān)會計分錄:(1)2019年末,單位根據(jù)代理銀行提供的對賬單作注銷額度時(2)2019年末,確認未下達的用款額度時(3)2020年初,恢復(fù)用款額度并收到下達額度時根據(jù)以上資料編制政府會計業(yè)務(wù)分錄。
銀行對賬單稅款在貸方,企業(yè)怎么記賬,做會計分錄呢
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
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