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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-13 14:54

你好  你要補做固定資產(chǎn)和折舊才好做固定資產(chǎn)清理分錄的

笑點低的小籠包 追問

2019-08-13 14:56

當(dāng)時是老總付的款,也沒有發(fā)票合同之類的,是可以預(yù)估入賬嗎?

meizi老師 解答

2019-08-13 15:00

你好  有付款單給你截圖入賬就行  補做固定資產(chǎn)

笑點低的小籠包 追問

2019-08-13 15:01

大概有7年了,沒辦法找到付款截圖,能有其他方法嗎

meizi老師 解答

2019-08-13 15:03

你好 那你們寫情況說明證明老板付款了這么多 預(yù)估一個金額  最好是有當(dāng)時的市場價來預(yù)估就行

笑點低的小籠包 追問

2019-08-13 15:06

大概有40張辦公桌這樣,金額不小也可以這么處理嗎

meizi老師 解答

2019-08-13 15:10

你好   到時你還是無法稅前扣除 你的折舊額要調(diào)整 你多的話最好是讓評估機(jī)構(gòu)給你評估報告 按評估金額來做

笑點低的小籠包 追問

2019-08-13 15:11

預(yù)估入賬的固定資產(chǎn)都不能稅前扣除嗎

meizi老師 解答

2019-08-13 15:13

是的  也是不能稅前扣除的   需要有發(fā)票的

笑點低的小籠包 追問

2019-08-13 15:14

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-08-13 15:14

不客氣幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好 你要補做固定資產(chǎn)和折舊才好做固定資產(chǎn)清理分錄的
2019-08-13 14:54:46
借;管理費用——辦公費 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-11-14 09:20:12
借,固定資產(chǎn)300 貸,銀行存款100 長期應(yīng)付款200
2020-01-10 23:35:21
借,固定資產(chǎn)300 貸,銀行存款100 長期應(yīng)付款200
2020-01-10 23:36:03
根據(jù)不同的部門兒記錄相關(guān)的費用就可以了。辦公室的記錄,管理費用。宿舍伙房紀(jì)錄福利費。
2019-05-31 16:54:45
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