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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 20:41

你好,之前多做了收入,這個(gè)月沖回就是了
借;主營業(yè)務(wù)收入 700,貸;應(yīng)收賬款等科目    700

xqq009 追問

2019-08-13 20:44

我們公司是典當(dāng)行,收入是綜合費(fèi),上個(gè)月綜合費(fèi)多算了700,并且轉(zhuǎn)入利息收入,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,這個(gè)月沖的話,利息收入和本年利潤動(dòng)不動(dòng)???

鄒老師 解答

2019-08-13 20:47

你好,你結(jié)轉(zhuǎn)到了利息收入,那利息收入,本年利潤都是需要調(diào)整的

xqq009 追問

2019-08-13 20:51

那是不是同方向紅字沖銷700呢

鄒老師 解答

2019-08-13 20:53

你好,可以是之前相同分錄金額負(fù)數(shù)
也可以是相反分錄金額正數(shù)
兩種方式都是可以的

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相關(guān)問題討論
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-11 15:06:03
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-12-19 19:56:07
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2020-07-08 15:54:58
也要按未開票收入確認(rèn),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2019-09-19 14:21:01
您好,這個(gè)是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-09 22:32:08
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