最近去年審計(jì)報告數(shù)據(jù)下來,我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計(jì)報告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對賬表(核對應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報表、內(nèi)部交易 / 往來明細(xì)(含未實(shí)現(xiàn)損益)、審計(jì)調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說明,月末做好對賬和勾稽校驗(yàn)。 答
做過了出口超90天的延期收款報告,現(xiàn)在收款了怎么 問
同學(xué),你好 你以前怎么申報的,現(xiàn)在還是怎么申報的 答
老師,公司沒有車,員工出差能報銷加油費(fèi)、過路費(fèi)嗎? 問
若是偶爾,是沒問題的 若是經(jīng)常,要簽訂協(xié)議,代開租賃發(fā)票 答
老師您好,破產(chǎn)清算管理人沒有稅號,可以給他開票嗎? 問
破產(chǎn)清算管理人沒有稅號,可以給他開票 答
老師,公司員工出差深圳叫的滴滴順風(fēng)車,他回來報銷 問
那個是協(xié)商好乘客承擔(dān)過路費(fèi) 答

請問服務(wù)業(yè)一般納稅人填報增值稅報表時有應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額,是不是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢
答: 你好,服務(wù)業(yè)一般納稅人填報增值稅報表時,是填寫在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次
一般納稅人代收代繳電費(fèi)開票,申報增值稅納稅申報表,應(yīng)該填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
答: 你好! 電費(fèi)發(fā)票填寫“銷售貨物”欄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報表設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)是填在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里嗎
答: 這不是勞務(wù),是服務(wù)。
增值稅申報表,一般納稅人,,按適用稅率計(jì)稅銷售額有數(shù)據(jù),其中:應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填
我是銷售機(jī)器的,我的納稅人類型是“銷售增值稅應(yīng)稅勞務(wù)”的納稅人還是“增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人”呢?
餐飲企業(yè)一般納稅人,餐費(fèi)收入在填增值稅申報表時,應(yīng)選擇應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?
增值稅納稅申報表(一般納稅人適用) 表中第三欄 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中包含提供服務(wù)所開發(fā)票的銷售金額嗎

