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張淑婷
于2019-08-14 15:53 發(fā)布 ??2504次瀏覽
阿水老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
2019-08-14 15:56
學(xué)員你好,上月暫估:借,原材料-暫估 貸,應(yīng)付賬款本月應(yīng)做:借應(yīng)付賬款,貸,原材料-暫估同時:借:原材料,應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸,應(yīng)付賬款二者合并:借:原材料,應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:原材料
張淑婷 追問
2019-08-14 15:58
沖銷的可以做成借原材料紅字貸應(yīng)付帳款紅字嗎
阿水老師 解答
2019-08-14 17:09
學(xué)員你好,你可以分2步做,第一步就是紅字,第二步就是正確的處理。
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阿水老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
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張淑婷 追問
2019-08-14 15:58
阿水老師 解答
2019-08-14 17:09