老師您好,我們設備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
涉及土建的開建筑服務,不涉及的開修理修配勞務 答
你好,我想問一下上繳給工會的單位部分工會費,開差 問
上繳的工會經費,為何要開差額發(fā)票? 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍的費用做什么?是做 問
同學你好 你計入銷售費用招待費 答
老師您好,我們設備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答
老師:請問我們在外地成立了一個銷售部,員工都是當 問
您好,這是合規(guī)的,對方開發(fā)票給你們就可以 答

在年報里搜固定資產只有固定資產的期初余額和固定資產的期末余額,那固定資產是填期初余額還是填期末余額,還是填寫期初減期末余額?
答: 對應的期初余額直接填期初數(shù),期末余額就填期末數(shù)
資產負債表 固定資產期末余額=固定資產-固定資產減值-累計折舊+固定資產清理 那么固定資產清理借方有余額500就是+500 那么貸方有余額500就是-500么
答: 是的,如果是貸方余額就是減去
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產借方余額3000萬,累計折舊貸方余額1400萬,固定資產減值準備貸方余額100萬,固定資產清理貸方余額100萬,則固定資產項目期末余額應列示的金額是多少?
答: 同學,你好,應該是3000-1400-100-100=1400萬元。


花未眠 追問
2019-08-16 09:33
花未眠 追問
2019-08-16 09:43
花未眠 追問
2019-08-16 09:51
QQ老師 解答
2019-08-16 10:15