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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-16 13:46

你好   不能 你要先做支付 借管理費用-服務(wù)費貸庫存現(xiàn)金  抵減做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費用-服務(wù)費-280

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相關(guān)問題討論
都能用。哪種都沒關(guān)系
2021-09-03 16:24:55
您好,不是的,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。
2018-10-09 22:35:41
你好,減免稅額明細(xì)的余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-06-07 15:38:31
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
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