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木木彡
于2019-08-16 14:26 發(fā)布 ??810次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-08-16 14:26
可以按照少于18元的金額計(jì)入費(fèi)用
木木彡 追問
2019-08-16 14:47
好的。感謝
辜老師 解答
2019-08-16 14:53
好的,客氣,幫到你就好
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綠植票多開18,實(shí)際付款沒有付這18元。我該怎么記賬啊
答: 可以按照少于18元的金額計(jì)入費(fèi)用
老師,我們買回的東西,對方給開票100元,而我們實(shí)際付款900元,這少付的100元如何記賬
答: 100元是現(xiàn)金折扣的話記財(cái)務(wù)費(fèi)用 不是就記營業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司對國外付款,沒有實(shí)際發(fā)票,要怎么記賬
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
我們實(shí)際開票的金額大于客戶實(shí)際付款的金額,要怎么記賬
討論
老師,我想咨詢一下一個(gè)問題,公司一直賬上存在一筆應(yīng)付賬款的舊帳,估計(jì)是15年以前的了,找不到以前記錄了,這筆錢實(shí)際也不存在要付,那我可以怎么把他做掉呢?感謝
樣的老師,比如對方先預(yù)付20000給我們,我們開票按268開可以開74套,開完了還要開就得再預(yù)付款給我們,但是實(shí)際我們只能收他們150元一套,可以發(fā)133套才能抵扣完這兩萬塊,我怎么記賬
老師好!例如我單位應(yīng)收甲單位2000元(已記賬),之前甲單位也給我單位有過墊付款,相抵之后實(shí)際收到19000,怎么記賬啊
老師你好,5.13日銷售應(yīng)收10萬元,5.16實(shí)際銀行進(jìn)賬6萬元,剩下4萬元過一段時(shí)間買家才能付款,這種情況我怎么記賬?蒙圈了都
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
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木木彡 追問
2019-08-16 14:47
辜老師 解答
2019-08-16 14:53