老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規(guī),應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答

請問老師,殘保金需要計提嗎?需要的話,會計分錄怎樣寫?
答: 你好,需要計提 計提,借;管理費用等科目 , 貸;其他應付款——殘保金 繳納,借;其他應付款——-殘保金 , 貸;銀行存款等科目
請問,殘保金要不要計提?會計分錄是怎樣的?謝謝
答: 你好,兩種帳務處理方法: 1、如果不采取計提方法,繳納時,直接作憑證: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、如果計提的話: (1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
交殘保金要計提嗎?怎么做會計分錄
答: 需要計提做借管理費用貸其他應付款,繳納的時候做借其他應付款貸銀行存款


淼淼 追問
2019-08-16 17:02
彩麗老師 解答
2019-08-16 17:04