老師,我公司是銷售家具的,之前購買一批家具達到一定金額,商家返現(xiàn)10個點?,F(xiàn)在我們購買一批家具抵扣了返現(xiàn)的款沒付錢。怎么做分錄呢?
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于2019-08-19 18:14 發(fā)布 ??1000次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論

借應付賬款借主營業(yè)務成本負數(shù)
2019-08-19 18:21:24

對的
抵扣的分錄需要交增值稅的時候抵扣,抵扣當月做
2019-10-03 19:26:50

你好 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200服務費280元的賬務處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費用???-280
2019-03-11 10:46:19

您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
2018-03-18 21:10:21

你好 那你就開紅字信息表開紅字發(fā)票紅沖即可。 你做 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
2020-05-07 17:10:53
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