
老師,上年的期初數(shù)據(jù)怎樣沖紅呢?上年年末購買材料已入庫,發(fā)票這個月才收到,怎樣沖上年的期初數(shù)據(jù)?
答: 你好,購買的材料是否已全部結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本?暫估金額與實(shí)際金額有差距嗎?如果沒有差距,按原分錄紅字重回,如果有差額通過以前年度損益調(diào)整科目核算。
你好,a公司購買材料,發(fā)票是5月開的,材料是7月送貨入庫的,這種情況允許嗎
答: 您好: 建議您不要經(jīng)常出現(xiàn)這種情況,一般是發(fā)票和貨物同時到,或貨物先到發(fā)票后到。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
從a公司購買材料,錢付給a,發(fā)票a開,但是材料從另b倉庫發(fā)過來,這樣操作可以嗎?
答: 你好,這樣的話表面上可以保證三流一致,應(yīng)該是沒有問題的。


Kalen Wu 追問
2019-08-21 10:43
明燁老師 解答
2019-08-21 10:47
Kalen Wu 追問
2019-08-21 10:49
明燁老師 解答
2019-08-21 10:56
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2019-08-21 10:56
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2019-08-21 10:58
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2019-08-21 10:59
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2019-08-21 11:00
明燁老師 解答
2019-08-21 11:02