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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-21 19:43

是你單位內(nèi)部的審計(jì)還是稅務(wù)局的

薄荷心 追問

2019-08-21 19:43

會(huì)計(jì)師事務(wù)所,行業(yè)審計(jì)

薄荷心 追問

2019-08-21 19:44

我們是典當(dāng)行業(yè)

薄荷心 追問

2019-08-21 19:45

主要審計(jì)注冊(cè)資金,比如1000萬的資金,開了當(dāng)票借出去的錢,剩下的錢都要在賬戶上,

薄荷心 追問

2019-08-21 19:47

目前我們帳和當(dāng)票合計(jì)還差一點(diǎn),這幾年還虧損7萬,都是費(fèi)用大于收入造成的,把虧損加上還差2萬左右的樣子,虧損是不是可以計(jì)算在內(nèi)

郭老師 解答

2019-08-21 19:58

虧損和你賬上的余額沒有關(guān)系,虧損是權(quán)責(zé)發(fā)生制
銀行是收付實(shí)現(xiàn)制
你們看賬上的銀行余額對(duì)不對(duì),看你明細(xì)賬就可以,和你銀行對(duì)賬單核對(duì)

薄荷心 追問

2019-08-21 20:01

那就有對(duì)不上的了,前會(huì)計(jì)的銀行賬期初余額都沒對(duì)上,6個(gè)月的往來也有銀行利息和手續(xù)費(fèi)沒記,還有幾筆記錯(cuò)了銀行,6月底的余額也都不對(duì),我七月才把余額調(diào)整過的

郭老師 解答

2019-08-21 20:03

你有對(duì)賬單嗎
拿出對(duì)賬單核對(duì)下的

薄荷心 追問

2019-08-21 20:03

公司領(lǐng)導(dǎo)和前會(huì)計(jì)關(guān)系都不錯(cuò),對(duì)于帳對(duì)不上也說沒事,外賬基本都對(duì)不上,我也無話可說

郭老師 解答

2019-08-21 20:04

銀行的業(yè)務(wù)你們老板自己拿著嗎
還是出納,是不是你老板清楚每筆業(yè)務(wù)支出

薄荷心 追問

2019-08-21 20:05

銀行賬每月處都核對(duì)上月的,流水還得打印出來待差呢,這就問題多了,領(lǐng)導(dǎo)還覺得財(cái)務(wù)交給我了,這就是我的事了,前會(huì)計(jì)從來沒讓他操心這事,我也不知道她之前做的是不是都是假流水

薄荷心 追問

2019-08-21 20:07

銀行都在領(lǐng)導(dǎo)那,需要去辦業(yè)務(wù)就交給我,每筆都有短信,領(lǐng)導(dǎo)都知道

郭老師 解答

2019-08-21 20:10

那你現(xiàn)在的問題就是
銀行進(jìn)出老板都知道,但是他不知道上一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬不對(duì)
你可以跟他反映這事,就說,去年銀行賬上和你手里的那個(gè)不一致,需要查下原因

薄荷心 追問

2019-08-21 20:12

因?yàn)槭峭赓~,老板不過問,不一樣,領(lǐng)導(dǎo)也說那是你們會(huì)計(jì)的事,前會(huì)計(jì)就可以都做好。
其實(shí)收入和費(fèi)用都不真實(shí),就是為了做外賬,這么領(lǐng)導(dǎo)才不過問的

薄荷心 追問

2019-08-21 20:13

只是審查的就是資金這塊,我剛來和我溝通過,我準(zhǔn)備之后的都好好做,可審計(jì)的正是她交接前的

郭老師 解答

2019-08-21 20:23

那就先不管誰的責(zé)任了,前任會(huì)計(jì)不過來,只能你來調(diào)整
你能找到之前的對(duì)賬單嗎,能的話和你銀行存款日記賬dui核對(duì)

薄荷心 追問

2019-08-21 20:28

我明天去銀行打印1-6月的流水,跟那個(gè)核對(duì)吧,但有不對(duì)的,怎么辦

郭老師 解答

2019-08-21 20:40

查下原因
你老板應(yīng)該知道支出的啥錢

薄荷心 追問

2019-08-21 20:41

真實(shí)的支出老板是知道的,只是上面有一些不真實(shí)的支出和收入

薄荷心 追問

2019-08-21 20:42

虧損的金額,所有者權(quán)益里面也就相對(duì)減少,那么我們的這個(gè)資金總額是不是也就減少,要是這樣說的話就差不多能對(duì)上了,就是不知道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的人來了,他們會(huì)怎么認(rèn)為

郭老師 解答

2019-08-21 20:42

你問下如果是他個(gè)人用了先做借款吧

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
不是的 只要有固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)折舊,攤銷都需要填寫 不一致的可能會(huì)存在調(diào)整金額 一致的就不需要調(diào)整
2016-05-20 16:34:59
你好,會(huì)計(jì)應(yīng)該會(huì)的,否則所得稅清繳時(shí)你怎么會(huì)匯算清繳呢
2018-02-05 08:47:26
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