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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-08-22 23:25

您好,月末繳納增值稅時,其中部分未交增值稅,被轉(zhuǎn)為應交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是由一般納稅人當月實際已交納的應交增值稅額來的。

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相關問題討論
你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計提 發(fā)生時 計入應交稅費-應交增值稅的貸方 繳納時 計入應交稅費-應交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
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