
本年度不要支付的計(jì)提管理費(fèi)用如何做賬
答: 你好不支付,先計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。貸方不用銀行存款就可以了做一個(gè)負(fù)債科目
現(xiàn)在是這樣的公司沒有錢 老板們的工資說暫時(shí)不用給他們發(fā)了 但是他們還是希望計(jì)提 ,就是我做賬的時(shí)候和平時(shí)一樣計(jì)提,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工i薪酬但是一直掛著不發(fā)可以嗎?到年底還能一直這樣掛著嗎
答: 你好!可以的。賬上可以這樣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如1月份工資管理人員個(gè)人4000-258社保=實(shí)發(fā)3742. 計(jì)提 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付薪酬4000 計(jì)提公司承擔(dān)社保 借 管理費(fèi)用-社保750 貸 應(yīng)付薪酬-社保750,老師之后還要怎么做呢?
答: 以后就是繳納社保和實(shí)際發(fā)放工資了。

