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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 08:22

您好,委托加工物資最終都要轉(zhuǎn)入加工產(chǎn)品的成本的。
這不是為了銷售發(fā)生的費(fèi)用,怎么能計(jì)入銷售費(fèi)用呢?

 追問(wèn)

2019-08-27 09:37

不是連續(xù)生產(chǎn)用于銷售的嗎

宸宸老師 解答

2019-08-27 09:40

您好,銷售費(fèi)用不是這個(gè)意思哦。

是為了銷售產(chǎn)生的費(fèi)用,比如說(shuō)招待客戶的費(fèi)用等

 追問(wèn)

2019-08-27 09:52

( 3 ) 12月15日 , 委托丁公司銷售商品200件 , 每件商品的實(shí)際成本600元 , 該商品已于當(dāng)日發(fā)出 , 按照雙方協(xié)議約定丁公司應(yīng)按照每件 800元的價(jià)格對(duì)外銷售商品 。 甲公司按照售價(jià) ( 不含稅 ) 的 10%向丁公司支付手續(xù)費(fèi) 。 12月31日 , 收到丁公司開(kāi)出的代銷清單 , 實(shí)際銷售100 件商品 。 同時(shí)收到丁公司因提供代銷服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票 , 增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000元 。 增值稅稅額為 480元 。

宸宸老師 解答

2019-08-27 09:53

您好,這個(gè)是“代銷”。
代銷的話,產(chǎn)生的“手續(xù)費(fèi)”屬于銷售費(fèi)用【為銷售發(fā)生的費(fèi)用】,此時(shí)需要交計(jì)入銷售費(fèi)用的

 追問(wèn)

2019-08-27 09:57

委托方受到代銷清單的時(shí)候是不是 借應(yīng)收賬款8480  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 480。手續(xù)費(fèi)的分錄是不是 借銷售費(fèi)用 848,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 48 還有一個(gè)成本分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120000 貸 委托加工物資120000

 追問(wèn)

2019-08-27 09:58

委托方受到代銷清單的時(shí)候是不是 借應(yīng)收賬款8480 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 4800。手續(xù)費(fèi)的分錄是不是 借銷售費(fèi)用 8480,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 480還有一個(gè)成本分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120000 貸 委托加工物資120000

宸宸老師 解答

2019-08-27 09:59

您好,手續(xù)費(fèi)
不需要抵主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。
借:銷售費(fèi)用 848
  貸:應(yīng)付賬款  848  【也可以用應(yīng)收賬款科目代替。】

 追問(wèn)

2019-08-27 10:02

為什么是借銷售費(fèi)用800 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額48 貸應(yīng)付賬款848 ,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么理解呀

宸宸老師 解答

2019-08-27 10:03

您好,因?yàn)閷?duì)方開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我上面沒(méi)有考慮進(jìn)項(xiàng)稅。
開(kāi)了專票的,對(duì)應(yīng)手續(xù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的。。

 追問(wèn)

2019-08-27 10:03

我只知道購(gòu)買物品的時(shí)候才是進(jìn)項(xiàng)稅額

宸宸老師 解答

2019-08-27 10:04

您好,購(gòu)買服務(wù)也是可以做進(jìn)項(xiàng)稅的哈。

 追問(wèn)

2019-08-27 10:04

然后我這邊需要付款,所以是應(yīng)付賬款嗎

 追問(wèn)

2019-08-27 10:05

理解了,謝謝

宸宸老師 解答

2019-08-27 10:07

不客氣的。祝您學(xué)習(xí)愉快。

按理說(shuō)應(yīng)該是用 應(yīng)付賬款。
但是因?yàn)轭}目中又同時(shí)應(yīng)收受托方貨款的,所以可用應(yīng)收賬款科目對(duì)沖一下的。

【沒(méi)問(wèn)題了記得評(píng)價(jià)哈,我還得看您另外一個(gè)凈現(xiàn)值的題去了,哈哈。您追問(wèn)太快了,我來(lái)不及看那個(gè)題了~~】

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2019-08-06 14:42:22
你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
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