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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-08-27 10:51

具體要做進項稅額轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)背景是什么?之前的業(yè)務(wù)是什么?

聶鶴 追問

2019-08-27 11:08

對方開的進項發(fā)票,我方這邊直接認證發(fā)票抵扣,但是之后對方又重新給開了張發(fā)票,告知之前已認證的發(fā)票作廢了。我這會計分錄怎么做?謝謝

聶鶴 追問

2019-08-27 11:09

是材料采購的

張艷老師 解答

2019-08-27 11:39

借  原材料  負數(shù)
      貸  銀行存款等  負數(shù)
             應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
這個需要看你是一般納稅人么,幾時購進的,購進的時候是一般納稅人么,買的是啥
2019-06-26 11:08:55
具體要做進項稅額轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)背景是什么?之前的業(yè)務(wù)是什么?
2019-08-27 10:51:00
您好,是的,直接按照這個分錄即可,祝您工作順利
2019-10-07 21:58:42
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