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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-08-27 15:29

你好, 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額這個不需要,只要認證的時候把應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到借應交稅費-應交增值稅-進項稅額

wenwen 追問

2019-08-27 15:35

月底不是把應交稅費科目里的明細都轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?

徐阿富老師 解答

2019-08-27 15:52

你好,那是指進項和銷項等,這個為認證又不轉(zhuǎn)的

徐阿富老師 解答

2019-08-27 15:53

你好,那是指進項和銷項等,這個未認證又不轉(zhuǎn)的

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您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
如果是月末計算需要交納增值稅的話,上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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