APP下載
舒服的橘子
于2019-08-27 15:51 發(fā)布 ??2026次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-27 15:53
你好,這樣做調整分錄借;其他應收款,貸;其他應付款就可以把其他應收款調整到其他應付款核算了
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,我們其他應收款,貸方有200余額,現怎么處理,200不需要了支付了
答: 你好 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入
老師,現在重新建帳,帳只做到6月份,有些帳不對的可以改嗎,比如,余額表其他應收款余額是2000,正確的應該是3000,我重新建帳起初數可以改為正確的3000嗎
答: 你好 余額表是平的就先錄入期初 做賬后再調整??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應收款貸方有余額表示什么意思?
答: 您好 表示對方多支付了款項給單位
其他應收款有借方余額2分錢,是代扣個人醫(yī)療保險產生的,怎么調回來呢?
討論
其他應收款余額在借方表示公司欠它錢嗎?
老師好!同一個老板開的3家公司,一家公司替另一家公司付了工資,借,其他應收款晉土飄香1940元,貸,現在,請教老師如何才能其他應收款晉土飄香余額成0
其他應收款期初余額可以設置負數嗎
法人賬面 其他應收款 借方 余額如果很多的話有沒有什么方法消掉
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)