請問老師,對于生產(chǎn)制造業(yè),有些購買過來的原材料,進 問
你好,這個不可以約莫,需要根據(jù)實際發(fā)生的工資 答
老師,請問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請問一下 我們主營蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學,你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務實質(zhì)、歷史核算及管理需求,評估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時申報個稅,預交的時候,工資很高的員工和工 問
要看累計的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

應付賬款期末余額在借方,錄期初時應該怎么錄,是在期初余額貸方填負數(shù)嗎?還是填在預付賬款里面
答: 錄入應付賬款貸方負數(shù)。
應付賬款借方余額是體現(xiàn)預付賬款借方余額嗎?
答: 應付賬款余額在借方,表示實際付的大于應該付的,可以視作資產(chǎn),反映預付的款項。假如借方余額為知100,即實付的比應付的多了100,以后應付款時可以少付100。 應付賬款借方有余額,就是多支付了供應商貨款,應收回供應商的貨款,或預付了貨款給供應商,不用作賬務處理,編制報表道時做重分類調(diào)整分錄借:預付賬款貸:應付賬款 增加預付賬款,應付賬款抵銷為零,真實反映了資產(chǎn)負債表情況。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問同一家單位預付賬款的貸方余額能否轉(zhuǎn)入應付賬款的借方?
答: 預付帳的貸方余額要轉(zhuǎn)入應付賬款的貸方


特立獨行的朵朵醬 追問
2019-08-27 21:13
鄒老師 解答
2019-08-27 21:14
特立獨行的朵朵醬 追問
2019-08-27 21:28
鄒老師 解答
2019-08-27 21:31
特立獨行的朵朵醬 追問
2019-08-27 21:34
鄒老師 解答
2019-08-27 21:34
特立獨行的朵朵醬 追問
2019-08-27 21:35
鄒老師 解答
2019-08-27 21:36