亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-28 09:31

你好 同一個供應商 你分別掛購進 和你做銷售給對方的分錄   掛應收賬款和應付賬款 做一筆 借應付賬款貸應收賬款就行

Jacqueline晶 追問

2019-08-28 12:33

各掛應收和應付嗎

Jacqueline晶 追問

2019-08-28 12:34

是不是其他應收款和其他應付款就掛一個科目就可以了

meizi老師 解答

2019-08-28 12:49

你好 嗯 是的 分別掛 然后做一筆沖抵就行    可以的  看你自己 可以分別掛或者用一個科目來掛也行

Jacqueline晶 追問

2019-08-28 13:11

老師,怎么做一筆沖抵

Jacqueline晶 追問

2019-08-28 13:11

科目怎么寫

meizi老師 解答

2019-08-28 13:33

那能現(xiàn)在是怎么做的分錄可以說下嗎   我上面給你寫的是分別按應收應付科目來掛 走的應付沖應收

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 同一個供應商 你分別掛購進 和你做銷售給對方的分錄 掛應收賬款和應付賬款 做一筆 借應付賬款貸應收賬款就行
2019-08-28 09:31:20
您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應付賬款等科目。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借;主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2017-07-11 19:01:24
你好,可以這樣處理的 沒有付款,但是商品收到這樣處理 借;庫存商品 貸;應付賬款
2017-09-28 21:00:32
3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應付賬款 供應商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),按正確做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
204元需要確認收入,交銷項稅
2018-08-25 09:38:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...