老師,1、我們給供應商進貨6萬,借庫存商品6,貸應付賬款6,2、供應商從我們買購物卡抵貨款,借應付賬款2萬,銷售費用1千,貸 預收購物卡2.1萬,3、抵貨款的分錄怎能寫?借應付賬款6,貸銀行存款4,應付賬款2?嗎,能一個憑證,借貸都有應付賬款嗎?
Jacqueline晶
于2019-08-28 09:29 發(fā)布 ??1329次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-28 09:31
你好 同一個供應商 你分別掛購進 和你做銷售給對方的分錄 掛應收賬款和應付賬款 做一筆 借應付賬款貸應收賬款就行
相關(guān)問題討論

你好 同一個供應商 你分別掛購進 和你做銷售給對方的分錄 掛應收賬款和應付賬款 做一筆 借應付賬款貸應收賬款就行
2019-08-28 09:31:20

您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應付賬款等科目。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借;主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2017-07-11 19:01:24

你好,可以這樣處理的
沒有付款,但是商品收到這樣處理 借;庫存商品 貸;應付賬款
2017-09-28 21:00:32

3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開:
借:應付賬款 供應商,
貸:銀行存款
比如5月才開票,收到發(fā)票后:
借:庫存商品(紅字) 負數(shù)
貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數(shù)
按發(fā)票做 借:庫存商品
貸:應付賬款-供應商
結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),按正確做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34

204元需要確認收入,交銷項稅
2018-08-25 09:38:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Jacqueline晶 追問
2019-08-28 12:33
Jacqueline晶 追問
2019-08-28 12:34
meizi老師 解答
2019-08-28 12:49
Jacqueline晶 追問
2019-08-28 13:11
Jacqueline晶 追問
2019-08-28 13:11
meizi老師 解答
2019-08-28 13:33