
我們公司從代賬公司接回賬,現(xiàn)在是賬上庫(kù)存商品為零,實(shí)際庫(kù)存商品幾百萬(wàn),怎么處理
答: 是不是之前有庫(kù)存你們沒(méi)有發(fā)票?借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)有發(fā)票,納稅調(diào)增,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。納稅調(diào)增
庫(kù)存商品內(nèi)調(diào)多了怎么訂正借:西藥房 11988貸:西藥庫(kù) 11988 實(shí)際上是7380怎么沖回 謝謝
答: 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖了就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
長(zhǎng)期呆滯的庫(kù)存商品,怎么處理比較好?且實(shí)際報(bào)廢的超100萬(wàn)
答: 你好,實(shí)際報(bào)廢了就做報(bào)廢處理計(jì)入管理費(fèi)用


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2019-08-28 14:48
小洪老師 解答
2019-08-28 14:50
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