
我們公司法人代公司支付了很多費(fèi)用(房租、辦公家具等等),金額達(dá)100多萬(wàn)了,都是掛賬其他應(yīng)付的,那么如果想平這個(gè)賬,那些途徑比較合適呢?能避免稅務(wù)局誤會(huì)私自發(fā)放股東紅利的,是從對(duì)公賬戶(hù)現(xiàn)金提取后支付給法人呢?還是直接對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給法人呢?
答: 你好,無(wú)論你什么渠道還都是要做賬的,只要確實(shí)是他代付的就沒(méi)什么好怕誤會(huì)的
建筑勞務(wù)公司,由合伙人名義通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付的工資,對(duì)公賬戶(hù)沒(méi)有收到款項(xiàng)前由合伙人自己賬戶(hù)支付了工資,公司做了其合伙人的其他應(yīng)付款,由于工程問(wèn)題,款項(xiàng)后期已無(wú)法收回,公司虧損,掛的其他應(yīng)付款要怎么處理呢,就一直掛著嗎?
答: 您好,掛的其他應(yīng)付款,一般情況下,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問(wèn)一下,總公司給我們分公司的提成款,打入我們對(duì)公賬戶(hù),此款項(xiàng)無(wú)需償還,如果掛其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何沖賬
答: 你好 借 其他應(yīng)付款 貸 內(nèi)部往來(lái)


卡布基洛 追問(wèn)
2019-08-28 16:25
小云老師 解答
2019-08-28 17:49