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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-08-28 16:00

你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款
然后抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用-辦公費

淡定 追問

2019-08-28 16:07

老師能抵扣的是280元,那我購買時的會計分錄,貸:銀行存款計入200元還是480呢

宋生老師 解答

2019-08-28 16:11

你好!你花了480就計入480,而且這個可以全額抵扣

淡定 追問

2019-08-28 16:33

發(fā)票是280只允許我抵扣280,抵扣時會計分錄我得怎么做呢

宋生老師 解答

2019-08-28 16:39

你好!抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用-辦公費

淡定 追問

2019-08-28 16:49

老師你給我發(fā)一個完整分錄,我花了480元買的稅控盤,只有280元能抵扣,做分錄時幫我把金額都帶上謝謝

宋生老師 解答

2019-08-28 17:42

你好!借管理費用-辦公費480 貸銀行存款480
然后抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280  貸管理費用-辦公費280

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-07-11 08:16:03
您好,借 管理費用辦公的 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用辦公費
2019-06-20 14:45:44
一般納稅人 1)購入專用設(shè)備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 2)支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人 1)購入專用設(shè)備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 2)支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2020-03-26 11:47:29
同學(xué) 您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
2019-01-09 16:25:48
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-12 15:06:01
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