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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-08-29 16:34

你好 還算出來應(yīng)收賬款 對方?jīng)]付款 不用做分錄

喜哈哈 追問

2019-08-29 16:36

老師,意思現(xiàn)在不做任何處理嗎?這樣的話我們賬上就顯示不出來這筆應(yīng)收賬款了

答疑蘇老師 解答

2019-08-29 16:41

你好 這個你記下就可以了 或者你們直接開票做賬

喜哈哈 追問

2019-08-29 16:44

意思如果不開票的話暫時就不能做嗎?必須確認(rèn)收入才能做應(yīng)收賬款是嗎?那按照我上面的賬務(wù)處理暫時通過在建工程項(xiàng)目處理不可以是嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-08-29 16:49

你好 你的分錄沒有實(shí)際意義

喜哈哈 追問

2019-08-29 16:54

現(xiàn)在就是這樣不做任何處理的話在外賬的應(yīng)收賬款里顯示不出有這筆應(yīng)收款,只能是內(nèi)賬里自己記錄的

答疑蘇老師 解答

2019-08-29 17:00

你好 正常做的話 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算收入 你們沒用這個科目的話 直接在內(nèi)賬記下就可以了

喜哈哈 追問

2019-08-30 09:10

老師,我看會計(jì)學(xué)堂里是
借:應(yīng)收賬款**單位   
   貸:主營業(yè)務(wù)收入   
         應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 。這樣處理是不是確定收入了,但是暫時不繳納稅金,開票時再沖減。這種處理方法可以嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-08-30 13:56

你好 可以的 這種處理方法可以

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你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
正確分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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