老師,有個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在干了一部分,核算出來應(yīng)收賬款了,但是對(duì)方暫時(shí)不付款,我們也未開票。 賬務(wù)處理可以借:應(yīng)收賬款**單位 ** 貸:在建工程**項(xiàng)目 ,這樣可以嗎? 我開票的時(shí)候再 借:在建工程**項(xiàng)目 貸:主營業(yè)務(wù)收入** 應(yīng)交稅費(fèi)*應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 這樣處理可以嗎?
喜哈哈
于2019-08-29 16:32 發(fā)布 ??1645次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-08-29 16:34
你好 還算出來應(yīng)收賬款 對(duì)方?jīng)]付款 不用做分錄
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你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34

正確分錄
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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