
期初建賬,試算不平衡,差額部分計哪個科目合適呢?只有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,庫存商品三個數(shù)據(jù)
答: 計入到庫存商品吧,因為其他也沒科目了
公司要注銷,賬上有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款數(shù),但都是死賬了,公司注銷時這兩個科目是如何處理呢?庫存商品也還有掛賬,但是實際上沒有東西了,這又要怎么弄
答: 應(yīng)收應(yīng)付不支付了轉(zhuǎn)營業(yè)外收支。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費-進(jìn)項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。

