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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-30 14:03

你好 這個把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目做平 因為你應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方多了

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你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 90 然后再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
你好。月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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