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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-30 16:25

您好,你們是完工百分比法還是普通商貿(mào)企業(yè)的確認收入和成本的方法

月白_朵朵 追問

2019-08-30 17:01

是建筑公司接了一個項目,6月份才開始,收了100多萬開了票,確認了收入,老會計只給了我銷售票和一些報銷的費用票,我現(xiàn)在剛開始做賬,對建筑行業(yè)一竅不通,不知道月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?拿什么結(jié)轉(zhuǎn)?他說是只讓我做個內(nèi)部賬跟合作方對接

小黎老師 解答

2019-08-30 17:05

您好,做內(nèi)帳就根據(jù)你收到實際的發(fā)票和開了的發(fā)票入賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本

月白_朵朵 追問

2019-08-30 17:11

那6月份只有定額發(fā)票,按費用全在間接費了,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?結(jié)轉(zhuǎn)成本是只有開出發(fā)票的情況下才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

小黎老師 解答

2019-08-30 17:20

你好,按開票確認收入是的,有開票再確認

月白_朵朵 追問

2019-08-30 17:31

剛字打錯了,老師我意思是只有開出的票,開了票就要確認收入?但當(dāng)月沒有進項票,全是報銷費用的定額票,月底只結(jié)轉(zhuǎn)合同成本里的間接費和收入嗎?

小黎老師 解答

2019-08-30 17:36

您好,你按照發(fā)票確認收入就這么做,按照完工百分比法做賬可以看下學(xué)堂官網(wǎng)的教學(xué)視頻

月白_朵朵 追問

2019-08-30 18:16

一般內(nèi)部成本賬,月末怎么處理?附加稅和工資月末都計提一下嗎?老會計說是跟合作方保持一致,那只開了銷售票怎么可能沒有進項票來抵扣,那不是要交好多稅?建筑行業(yè)稅和商業(yè)一樣嗎?

小黎老師 解答

2019-08-30 19:24

你好,一般計稅項目會有進項來抵扣,簡易是成本票普票。保持一致就是結(jié)算一致,你不清楚最好問下老會計,每個公司核算內(nèi)賬都不一樣

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相關(guān)問題討論
第一個可以的,第二個是的是這么做,第三個對的。
2021-09-09 11:06:22
不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,因為收入和成本是要相匹配的。
2018-12-18 10:01:45
您好,沒有確認收入暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-07-03 16:19:07
您好,你們是完工百分比法還是普通商貿(mào)企業(yè)的確認收入和成本的方法
2019-08-30 16:25:58
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2024-04-01 14:54:36
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