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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-01 11:11

你好 不交稅的話 不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的余額轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅科目

靈希月 追問

2019-09-01 11:15

那下個月交稅的時候在轉(zhuǎn)嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:20

你好 是的 需要交稅的時候再轉(zhuǎn)

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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