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于2019-09-01 12:30 發(fā)布 ??845次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-09-01 12:52
您好,1、直接根據委托書,付款到C公司,借:應收賬款-3家公司名稱,貸:銀行存款。2、根據收到的款和委托書,借;銀行存款,貸:應收賬款-4家公司名稱。
????C 追問
2019-09-02 11:29
老師您好,就是客戶在我們賬上應收是負的三十八萬,現(xiàn)在委托我們公司支付給C公司購買他們的產品,如何調呢?是借:紅字-38W,然后貸應付賬款38W(C公司嗎)
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老師一個公司開票50000,付款49500,說是什么驗收扣款500;這500元不再給了,導致我們的賬上和他們的賬不符,這個我們這要怎么調整著500元的應收賬款呢?
答: 借銀行存款貸應收賬款,營業(yè)外支出
請問:以前的會計把應收賬款記到應付賬款的借方了,已經好幾年了,需要調整到應收賬款的借方嗎?
答: 您好,調整會比較麻煩,建議不用調整了,您自己做賬分清楚就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,請問應收賬款和應付賬款尾差怎么調整
答: 同學,你好 計入營業(yè)外收入,營業(yè)外支出
我發(fā)現(xiàn)2017年的賬應收賬款我做成應付賬款了,怎么調整過來
討論
老師:您們好!想問一下,期末要不要調整應收賬款、應付賬款的未實現(xiàn)的匯兌損益?
請問我要調整應收賬款和應付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應該如何調整呢?還需要調整跨年度損益嗎
同一家公司,應收賬款和應付賬款都是負數(shù),我要怎么重分類調整呢?
老師號,我之前應該是 借方:應收賬款 10000 我登記為借方 應付賬款 10000了,我現(xiàn)在調整過來的話,直接 借方 應收賬款 10000 貸 應付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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????C 追問
2019-09-02 11:29