
老師,暫估成本分錄為:借:成本,貸:本年利潤。這個(gè)分錄對不對?是什么意思?
答: 您好 暫估成本不應(yīng)該這樣寫分錄
收入 減去成本 是1880 ,本年利潤和未分配利潤 分錄 是不是 借本年利潤 1880 貸 未分配利潤1880
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師19年成本做多了,要沖紅,影響利潤,分錄這么記?
答: 你好,今年這樣做調(diào)整分錄 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸;利潤分配——未分配利潤
由于上個(gè)月發(fā)貨成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,造成的庫存多于實(shí)際,凈利潤也多很多,這個(gè)月怎么做分錄調(diào)整啊
本月調(diào)賬,把以前年度的成本從本年利潤調(diào)到利潤分配,做分錄借 利潤分配 貸本年利潤,本年利潤余額增加,可是利潤表怎么填?。?/a>
上月暫估商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,下月沖紅回來,但暫估的比實(shí)際的多?分錄怎么做呢。利潤表成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?

