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會計(jì)
于2019-09-02 14:52 發(fā)布 ??2684次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2019-09-02 14:59
你好 是的 不良品銷售的話, 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 。不良品全部報(bào)廢扔掉,計(jì)入營業(yè)外支出。利潤表或資產(chǎn)負(fù)債表不能看出每月不良品的費(fèi)用
會計(jì) 追問
2019-09-02 15:05
那么問題來啦,如果我7月財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表凈利潤是50萬元,而在7月我把1至7月的不良品要全部報(bào)廢掉,按成本單價(jià)報(bào)廢,算起來200萬,那么7月利潤表就大虧本哦,這樣是不是講法有問題??
答疑蘇老師 解答
2019-09-02 15:06
你好 這個就是這樣的 7月的利潤表就是虧的
2019-09-02 15:11
如果一次性把1至7月的200萬元不良品報(bào)廢掉,這樣利潤表會虧損,,第一個問題:如果真的要一次性報(bào)廢掉,這樣外賬時稅務(wù)局會不會查,要不要做什么資料讓稅務(wù)局相信喲?第二個問題:如果我不一次性把這1至7月的200萬不良品報(bào)廢掉,能不能采用分?jǐn)偟男问椒謹(jǐn)偟矫吭??
2019-09-02 15:15
你好 如果你們的不良品需要廢掉的話 你可以做成本的時候 不分?jǐn)偟讲涣计飞?。廢掉的話 可以每月廢掉一部分
2019-09-02 15:21
我公司采用的是良品與不良品,在產(chǎn)品或半成品一起分?jǐn)傎M(fèi)用的,因?yàn)槔习逡啦涣计酚昧硕嗌儋M(fèi)用,老師能不能不一次性把這1至7月的200萬不良品計(jì)入廢品損失科目,采用每個月把部分不良品轉(zhuǎn)入廢品損失科目報(bào)廢掉為止
2019-09-02 15:24
你好 可以的 可以這樣處理
2019-09-02 15:26
老師那個問題也幫忙回答一下的,就是這個問題::如果真的要一次性抒這200萬元不良品報(bào)廢掉,這樣利潤表肯定大本,損,這樣外賬時稅務(wù)局會不會查,要不要做什么資料讓稅務(wù)局相信喲?
2019-09-02 15:27
老師那個問題也幫忙回答一下的,就是這個問題::如果真的要一次性把這200萬元不良品全部報(bào)廢掉,這樣利潤表肯定大虧損,這樣外賬時稅務(wù)局會不會查,要不要做什么資料讓稅務(wù)局相信喲?怎么讓稅務(wù)局覺合理合法
2019-09-02 15:31
你好 這個稅局查的話 就跟稅局說明實(shí)際情況 你們怎么進(jìn)行的賬務(wù)處理的
2019-09-02 16:19
老師如果200萬成本的不良品或廢品按斤當(dāng)垃圾賣如果只出1000元,這時候也按不良品銷售其他業(yè)務(wù)收入?還是當(dāng)廢品??畢竟價(jià)值這么低?
2019-09-02 16:22
你好 價(jià)值很低的話 就可以作為廢品來銷售
2019-09-02 16:26
如果歸納為廢品收入,跟不良品一樣計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?還是營業(yè)外收入?
2019-09-02 16:28
你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2019-09-02 16:35
那么廢品是不是也要核算成本,當(dāng)月廢品收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制也要計(jì)入當(dāng)月,那就營業(yè)成本200萬,營業(yè)收入1000元,虧損199.9萬元??????因?yàn)槭杖氩豢赡芊謹(jǐn)偘??
2019-09-02 16:37
你好 是的 因?yàn)槟氵@個不良品也是有成本的
2019-09-02 16:46
老師,謝謝你的耐心,再請教一下,希望沒打擾到你,如果按不良品銷售,銷售出10萬元,但對方不能開發(fā)票,畢竟金額這么大,外賬也要必須做的,不然稅務(wù)局會問這不良品去那里啦,但如果沒有發(fā)票,外賬怎么辦?
2019-09-02 16:49
你好 銷售出去是你們開發(fā)票的 沒有開發(fā)票的 可以做未開票收入
2019-09-02 17:03
0廢品也可以開發(fā)票是吧?像廢品和不良品是開銷售普通發(fā)票好?還是專票好?但如果銷售出去只有幾百元呢?這是也可以開發(fā)票??
2019-09-02 17:04
你好 可以開發(fā)票的 開普通發(fā)票 也可以不開發(fā)票 直接做未開票收入 和開票收入的分錄一樣
2019-09-02 17:08
但外賬不是要發(fā)票嗎?即使做無票申報(bào),但最后也要補(bǔ)發(fā)票的,還有老師如果一次性把幾百萬的不良品或廢品成本核算在利潤表,利潤肯定大虧本,能不能每月計(jì)提減值做資產(chǎn)減值損失??
2019-09-02 17:12
你好 不是的 收入沒有發(fā)票也可以做的 成本費(fèi)用需要發(fā)票才可以稅前扣除 如果知道減值了 可以每月每月計(jì)提減值
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
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