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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-02 15:12

您好
請問上個月分錄怎么寫的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 15:18

借應交進項貸應交待抵扣,這個月沒看到紙質(zhì)發(fā)票,我想轉(zhuǎn)出來進項稅額轉(zhuǎn)出

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 15:20

可以做借應交待抵扣貸應交進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅再平掉進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:23

您沒有收到發(fā)票就做了分錄?那您都是負債類科目 一借一貸沒有發(fā)生啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 15:43

可是我億抵扣了啊那我賬上肯定要做進去進項啊,我上個月怎么做不然

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:45

抵扣了
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:其他應付款

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 16:01

現(xiàn)在轉(zhuǎn)出呢,我是問了學堂老師叫我那樣做的

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:02

是只有稅款不符合抵扣么  那發(fā)票現(xiàn)在要不要入賬?

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 16:17

是沒見到發(fā)票抵扣了

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 16:20

我現(xiàn)在問題怎么解決,系統(tǒng)對方開了六千片數(shù)量給我們,實際呢我們采購5800片,本來我這月公司應付賬款對方可以平掉的,現(xiàn)在我這怎么做賬,采購說下次采購1000對方開票800我們,我怎么做賬

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:20

貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 貸方藍字
貸:其他應付款 貸方紅字

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 20:47

我現(xiàn)在問題怎么解決,系統(tǒng)對方開了六千片數(shù)量給我們,實際呢我們采購5800片,本來我這月公司應付賬款對方可以平掉的,現(xiàn)在我這怎么做賬,采購說下次采購1000對方開票800我們,我怎么做賬
2019-09-02 16:20

老師回答下這個問題啊

bamboo老師 解答

2019-09-02 20:49

那您現(xiàn)在多收到200片是不是

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 21:35

系統(tǒng)800片但收到了一千片的錢和一千片的票

bamboo老師 解答

2019-09-02 21:38

您收到了錢還收到了票?是采購還是銷售?

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 21:40

是采購,老師快說啊,沒幾次追問了

bamboo老師 解答

2019-09-02 21:42

您按收到的1000片商品跟發(fā)票入賬 后期收到貨物跟發(fā)票的時候調(diào)整就好了 應付賬款期末有余額沒事的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 22:35

關(guān)鍵是我采購怎么入庫啊這是重點啊,做分錄好做啊,收到錢了借銀行一千片錢貸應付,采購入庫系統(tǒng)八百片,票一千片我入庫一千片嗎,

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 22:38

系統(tǒng)入庫啊,采購八百,我做賬我入庫一千片嗎,這個票我還要抵扣啊,關(guān)鍵是不好拆分啊就是一張一千片的一張票啊,我要抵扣我也只能一張票我只能全部抵扣啊,這不好拆分啊,你叫我到底怎么做賬啊,天啊

bamboo老師 解答

2019-09-02 22:42

我說的很清楚了啊 您入賬的時候按照1000的入 賬務也是1000的應付 認證抵扣也是的 不需要您拆分的
下次來貨跟發(fā)票的時候把多開的數(shù)量跟金額調(diào)整后再開發(fā)票給您  您再根據(jù)來的發(fā)票入賬  這樣沒問題啊 
還是說您系統(tǒng)設(shè)置了800片 不能增加到1000片 這個您要說清楚的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 22:47

這個做賬這樣做,那我每個月都要和上個月銜接做先進先出的統(tǒng)計表各產(chǎn)品出入庫,你說我這個入庫按照一千入嗎,但是ERP是采購入庫800,我這個進銷存表入庫這個型號寫多少數(shù)量呢,要是寫八百那么和我賬上的庫存商品最后不會一致的,如果寫八百那么和ERP采購數(shù)量一致,但是呢賬上我又做的一千片的金額,怎么做啊

bamboo老師 解答

2019-09-02 22:52

您現(xiàn)在系統(tǒng)庫存跟實際入庫有差異 您可以系統(tǒng)里面做800 統(tǒng)計表做1000 賬上也做1000  不然您就采購入庫系統(tǒng)也修改下采購單 數(shù)量改為1000 那就一致了 這個沒有必要這么糾結(jié) 這是對方造成的 下期采購的時候 系統(tǒng)多做200的數(shù)量 統(tǒng)計表不用多做 賬上按實際開具的發(fā)票  
您如果非要一致 那就把發(fā)票退給對方 讓對方重新開具發(fā)票 多的200暫時也不用入賬 當對方寄存在您倉庫的

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你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應交稅費—未交增值稅 借;應交稅費—未交增值稅 , 貸;銀行存款
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