
老師,我有一個問題請教。上年的應交稅金-印花稅都已經平了,但是到下年初期末顯示負數(shù)金額,是結轉上年的負數(shù)金額。我查找憑證,上年8月有筆賣房子交的印花稅10元,之前會計做的賬是借:應交稅金-印花稅10元,貸:銀行存款 這樣做,當月報表應交稅費那就出現(xiàn)-10,我修改了憑證借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 10元 貸:銀行存款 這樣下來當月報表應交稅費為0 我看了科目匯總表 都是平的 之后幾個月的報表都是平的,但是到下年的年初就出現(xiàn)了我反應的問題,報表里應交稅費那從1月份開始就是-10.麻煩老師幫忙找下原因,可
答: 期初數(shù)是根據(jù)上年的年末數(shù)結轉過來的,這個是不會變動的
醫(yī)院年底都做那些賬,才能結轉出年初數(shù)?
答: 你好,涉及科目的所有明細賬,總賬等,才能根據(jù)期末余額填寫第二年的期初余額的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年12月結轉本年利潤時,應結轉到本年利潤-利潤未分配的金額是10萬,錯結轉為11萬怎么辦呢?導致2019年本年利潤的年初數(shù)是-1萬
答: 您好,把18年的結轉分錄先調整下。
公司很多年了,都有賬,我剛接手,老會計在今年3月底結賬后,給建了套新賬套,也就是從4月的憑證在新賬套錄入。這個新賬套的年初數(shù)填哪個數(shù),期末余額填 哪個數(shù)
在今年1月結轉上年的本年利潤后資產負債表里“年初數(shù)”的未分配利潤是按1月的年初數(shù)嗎?還是按年初數(shù)+1月結轉的本年利潤數(shù)?
1年底 未分配利潤是負數(shù) 還要結轉到下年期初余額嗎? 2未分配利潤是正數(shù) 股東未分利 還要結轉到下年期初余額嗎?
您好,上一年結余是負數(shù),那么結轉到今年年初數(shù)是不是就是0了呢?如果今年年初數(shù)填0,那我年初1月就有開支,還沒有收入,2月份才有收入,這應該怎么做賬呢

