
老師好,我們是開(kāi)發(fā)企業(yè),水電費(fèi)三方分?jǐn)?,但是發(fā)票開(kāi)在我們公司名下,我們的會(huì)計(jì)分錄是不是 借:開(kāi)發(fā)成本-我公司 借:其他應(yīng)收款-總包公司 借:其他應(yīng)收款-銷(xiāo)售代理公司 貸:銀行存款
答: 你好!是的,你的理解很對(duì)
老師你好,之前收到其他公司往來(lái)款,做的分錄是:借銀行存款,貸其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在把款項(xiàng)還給對(duì)方,是不是要做相反的會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣賬務(wù)處理平賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總公司一直有幫分公司代墊款項(xiàng) 每次的會(huì)計(jì)分錄都是借:內(nèi)部往來(lái) 貸:銀行存款 現(xiàn)在分公司開(kāi)戶了 總公司直接打了一筆借款到分公司的賬戶 那這筆借款的會(huì)計(jì)分錄是什么 還是放在內(nèi)部往來(lái)還是放在其他應(yīng)收款
答: 還放在內(nèi)部往來(lái)。
老師,做全盤(pán)賬,外賬對(duì)公給老板轉(zhuǎn)款是借其他應(yīng)收款-老板,貸銀行存款-對(duì)公,但內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
借給公司員工錢(qián),會(huì)計(jì)分錄是不是這么寫(xiě)的借:其他應(yīng)收款-XX貸:銀行存款
前任會(huì)計(jì)把法人給公司借錢(qián)的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)為,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 我覺(jué)得不對(duì) 老師幫忙分析一下
私戶向公戶借款,會(huì)計(jì)分錄借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款——XX公戶,賬上如何體現(xiàn)私戶銀行存款收到這筆錢(qián)?


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2019-09-03 08:58
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2019-09-03 08:59
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