老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅,賬務(wù) 問(wèn)
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問(wèn)
你好,這個(gè)金額有多少。 答
老師請(qǐng)教一下,個(gè)稅申報(bào)是,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅嗎? 問(wèn)
當(dāng)月發(fā)放,次月申報(bào)個(gè)稅 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問(wèn)
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
商品入庫(kù)金額比采購(gòu)金額多了2分,這2分怎么做賬 問(wèn)
直接按采購(gòu)金額入庫(kù)就行,為啥要多2分入庫(kù)呢? 答

不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的事項(xiàng)-不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的事項(xiàng)(3)
答: 您好, 一般納稅人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況有以下幾個(gè): (1)向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國(guó)有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏瞄_(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (6)有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷(xiāo)售額時(shí),向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。
開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表是不是開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單
答: 開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表是開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,我家在境外施工,根據(jù)回家11.規(guī)定境外施工免稅,那給發(fā)包方開(kāi)的免稅發(fā)票是開(kāi)普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票?可以來(lái)專(zhuān)用發(fā)票的免稅嗎?2.合同里有一條寫(xiě):安全文明措施費(fèi)7萬(wàn),占合同1.2%,結(jié)算稅率0%,必須開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。意思是這7萬(wàn)元安全文明措施費(fèi)必須開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票免稅的嗎?
答: 1. 給發(fā)包方開(kāi)普票還是專(zhuān)票,要看發(fā)包方的要求,以及發(fā)包方是否可以憑專(zhuān)票免稅或者退稅。 2.按合同開(kāi)0%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票即可。可能涉及退還以前環(huán)節(jié)的稅金。

