你好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問
考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

老師,合計(jì)金額怎么算的?不應(yīng)該是開具發(fā)票金額*預(yù)繳稅款征收率嗎?
答: 你好,你是說第三行嗎
老師,合計(jì)金額(837.56)怎么算的?不應(yīng)該是開具發(fā)票金額*預(yù)繳稅款征收率嗎?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)該是你們前期有預(yù)繳的金額把
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)企業(yè),收到預(yù)收款,開具不征稅發(fā)票時(shí)按3%預(yù)繳了稅款,那么交房開具9%發(fā)票時(shí),原先3%的稅金如何抵減呢
答: ?你好;? ? ?之前的到時(shí)在增值稅申報(bào)表里面? ? ?預(yù)交欄次抵減的??


小米蟲 追問
2019-09-04 12:44
小惑老師 解答
2019-09-04 14:35