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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-09-04 13:29

你好,減除的做營(yíng)業(yè)外收入核算

硬木劃道 追問(wèn)

2019-09-04 13:42

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅;貸:營(yíng)業(yè)外收入。

暖暖老師 解答

2019-09-04 14:17

是的,這是稅收優(yōu)惠的

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你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理包括發(fā)票的開(kāi)具、錄入、監(jiān)督管理和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。 首先是發(fā)票的開(kāi)具,即根據(jù)實(shí)際交易情況開(kāi)具發(fā)票。發(fā)票開(kāi)具完成后,需要對(duì)發(fā)票進(jìn)行錄入,以便在業(yè)務(wù)處理、收付款時(shí)能夠有關(guān)清楚,確保交易流程正常進(jìn)行。 接下來(lái),企業(yè)需要對(duì)增值稅發(fā)票進(jìn)行監(jiān)督管理,確保發(fā)票真實(shí)有效,確保企業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅法定義的費(fèi)用準(zhǔn)確錄入,同時(shí)防止發(fā)票被架空的行為。 最后,企業(yè)還需要根據(jù)交易流程處理支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì),然后按照稅收規(guī)定填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)表格,最終上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)。 拓展知識(shí):增值稅是中國(guó)實(shí)施的一種消費(fèi)稅,即從價(jià)值增加的過(guò)程中,稅收系統(tǒng)向國(guó)家統(tǒng)一收取稅款的制度。通過(guò)實(shí)施增值稅,不僅有利于政府收入,還可以控制國(guó)民消費(fèi),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
2023-02-24 20:24:06
你好,減除的做營(yíng)業(yè)外收入核算
2019-09-04 13:29:25
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-21 10:38:55
月末按增值稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:36
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