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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-05 14:10

你們的成本主要就是你們服務(wù)的成本,這個只能跟主營業(yè)務(wù)有關(guān)的計入成本

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 14:12

服務(wù)成本就是我們員工的工資了,別的沒有了

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 14:14

要把員工的工資做為成本嗎?

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 14:18

老師?

樸老師 解答

2019-09-05 14:46

可以,那就是這部分的工資了

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 14:48

那我們購買的賬號需要做我們的庫存嗎?

樸老師 解答

2019-09-05 14:49

你們購買的什么賬號

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 14:52

就是我們購買賬號給別的公司提供服務(wù)收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)的

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:01

購買賬號和密碼銷售給我們客戶
也是做教育的
但是我們沒有技術(shù)研發(fā)部門,都是購買別人公司的

樸老師 解答

2019-09-05 15:08

多少錢,我認(rèn)為計入資產(chǎn)比較好吧,無形資產(chǎn),每月折舊的就是你的成本,因為你這個是反復(fù)賣的

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:15

剛開始我也是這么認(rèn)為的,這個月發(fā)現(xiàn)不是這樣的,我們前期主要是銷售賬號為主,客戶大批量的購買,但是沒有開通使用。我們也就沒有去我們的上游公司購買賬號使用費(fèi),等到客戶開通的時候,我們采取是預(yù)付的形式。我們先付款后開賬號,用完在充值

樸老師 解答

2019-09-05 15:33

那你這個你要做庫存商品嗎?你數(shù)量怎么做呢

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:50

不是買多少,做多少庫存嗎?

樸老師 解答

2019-09-05 15:59

你買的這個有數(shù)量的話就計入庫存就行

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 16:50

如果見到發(fā)票才入主營業(yè)務(wù)成本,那我們很多月份是沒有成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的??梢赃@樣操作的對嗎?

樸老師 解答

2019-09-05 16:55

沒有成本那你的所得稅很高呀

會計學(xué)堂 追問

2019-09-05 16:58

我知道,該怎么辦呢?

樸老師 解答

2019-09-05 17:12

所以讓你找成本,你做了庫存商品的話就是減庫存

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同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
你好,可以把提供技術(shù)服務(wù)人員 的工資計入勞務(wù)成本,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 一般在收入的40%-80%左右,僅供參考
2019-01-09 19:46:19
您好,這兩個沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
你好,購進(jìn)的不形成無形資產(chǎn)的,可以一次計入費(fèi)用
2020-06-14 00:03:00
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交所得-增值稅-銷項 主營業(yè)務(wù)收入
2022-04-14 22:33:32
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