8月增值稅申報附列期初余額3.96。9月填附表三本期應(yīng)扣除金額3.96期末余額為o,分錄怎么做,這個月有抵進項稅,還有留抵稅〈8月開票銷售稅額1244.40轉(zhuǎn)出未交增值稅1777.09應(yīng)交進項稅額'3021.26)分錄 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1244.40 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1777.09 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)3021.26 貸:應(yīng)交稅費一增值稅留抵稅0.23(3.96÷1.06*0.06)
燦燦
于2019-09-06 17:17 發(fā)布 ??1577次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-09-06 18:24
你總的銷項是多少
進項是多少
上期留抵是多少
分別 把這向個數(shù)給我
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,
2020-07-08 17:56:06

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01

個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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